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石龙区法院2014年决算表(二)

  发布时间:2015-10-23 16:24:52



2014年石龙区人民法院部门决算基本情况


 


一、部门基本情况
    
(一)部门机构设置、职能
     石龙区法院下设10个庭、局、室、队(立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、司法行政装备管理科、司法警察大队、司法技术科)、一个院办公室、一个政治处、一个监察室、一个司法技术科,单位设管理机构 1 个、二级单位 1个。主要职责是:(一)依法审判法律规定由石龙区人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等案件。


(二)受理不服本院裁判生效的各类申诉和申请再审案件。(三)依法审判由检察机关按照审判监督程序提出的抗诉案件。(四)依法行使司法执行权、司法鉴定权和司法决定权。(五)针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议。(六)对本院的法官和其他工作人员组织开展思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员。(七)主管本院的监察工作。(八)在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。(九)管理本院的有关经费和物资装备。(十)完成应由石龙区人民法院负责的其他工作。


    (二)人员构成情况
     单位行政编制 28人,事业编制  26人。现有  49人,其中:在职人员 44 人,离退休人员  5人。
 二、部门收入情况
   
部门总收531万元。其中:财政拨款514万元,其他收入 17 万元。


 三、支出情况
     工资福利支出183万元,商品和服务支出136.6万元,离退休人员及抚恤支出18万元。
 四、“三公”经费决算情况
     公务接待费4.8万元,公务用车运行及维护费13.9万元。




 


 



财政拨款收入支出决算总表
财决01_1表
编制单位:河南省平顶山市石龙区人民法院本级 2014年度 金额单位:元
              
    行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数
小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
    1 2     3 4 5 6 7 8     9 10 11 12 13 14
一、公共预算财政拨款 1 8,260,000.00 5,141,678.09 一、一般公共服务支出 31 一、基本支出 54 2,810,000.00 2,810,000.00 2,545,251.42 2,545,251.42
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32     人员经费 55 2,170,000.00 2,170,000.00 2,235,799.84 2,235,799.84
3 三、国防支出 33     日常公用经费 56 640,000.00 640,000.00 309,451.58 309,451.58
4 四、公共安全支出 34 7,690,000.00 7,690,000.00 3,530,087.08 3,530,087.08 二、项目支出 57 5,450,000.00 5,450,000.00 1,384,568.11 1,384,568.11
5 五、教育支出 35     基本建设类项目 58
6 六、科学技术支出 36     行政事业类项目 59 5,450,000.00 5,450,000.00 1,384,568.11 1,384,568.11
7 七、文化体育与传媒支出 37 60
8 八、社会保障和就业支出 38 210,000.00 210,000.00 183,569.75 183,569.75 61
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 180,000.00 180,000.00 74,565.70 74,565.70 62
10 十、节能环保支出 40 63
11 十一、城乡社区支出 41 支出经济分类 64
12 十二、农林水支出 42     工资福利支出 65 1,830,187.39 1,830,187.39
13 十三、交通运输支出 43     商品和服务支出 66 1,169,223.58 1,169,223.58
14 十四、资源勘探信息等支出 44     对个人和家庭的补助 67 405,612.45 405,612.45
15 十五、商业服务业等支出 45     对企事业单位的补贴 68
16 十六、金融支出 46     赠与 69
17 十七、援助其他地区支出 47     债务利息支出 70
18 十八、国土海洋气象等支出 48     基本建设支出 71
19 十九、住房保障支出 49 180,000.00 180,000.00 141,597.00 141,597.00     其他资本性支出 72 524,796.11 524,796.11
20 二十、粮油物资储备支出 50     贷款转贷及产权参股 73
21 二十一、国债还本付息支出 51     其他支出 74
22 二十二、其他支出 52 75
23 53 76
本年收入合计 24 8,260,000.00 5,141,678.09 本年支出合计 77 8,260,000.00 8,260,000.00 3,929,819.53 3,929,819.53
25 78
年初财政拨款结转和结余 26 6,451,310.13 年末财政拨款结转和结余 79 7,663,168.69 7,663,168.69
一、公共预算财政拨款 27 6,451,310.13 基本支出结转 80 669,339.58 669,339.58
二、政府性基金预算财政拨款 28      项目支出结转和结余 81 6,993,829.11 6,993,829.11
29 82
收入总计 30 8,260,000.00 11,592,988.22 支出总计 83 8,260,000.00 8,260,000.00 11,592,988.22 11,592,988.22

责任编辑:黄霄    


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